В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании решения Собрания депутатов Лихославльского района от 10.07.2015 № 95. «О внесении изменений в бюджете муниципального образования «Лихославльский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 г.г.» администрация Лихославльского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Культура Лихославльского района на 2015-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Лихославльского района от 29.05.2015 года № 177 следующие изменения:
1) раздел «Объемы и источник финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Местный бюджет Лихославльского района – 168 657,1 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:169 549,6 | |||||
Подпрограмма | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Подпрограмма 1: Организация библиотечного обслуживания населения. | 8 027,5 | 6 054,6 | 6 554,6 | 6 554,6 | 6 554,6 | |
Подпрограмма 2: Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения. | 22 404,9 | 17 012,2 | 19 512.2 | 19 512.2 | 19 512.2 | |
Подпрограмма 3: Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей. | 7 518,7 | 5 788,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | 6 288,6 | |
Обеспечивающая подпрограмма. | 1 636,5 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | |
ВСЕГО | 39 587,6 | 29 865,5 | 33 365,5 | 33 365,5 | 33 365,5 |
2) главу 3 подраздела 1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 33 745,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.
Таблица 1
Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения»,
тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. | |
Задача 1.
Сохранение и развитие библиотечного дела. |
Задача 2. Комплектование библиотечных фондов. | ||
2015 г. | 7 626,5 | 401 | 8 027,5 |
2016 г. | 5 854,6 | 200 | 6 054,6 |
2017г. | 6 354,6 | 200 | 6 554,6 |
2018г. | 6 354,6 | 200 | 6 554,6 |
2019г. | 6 354,6 | 200 | 6 554,6 |
3) главу 3 подраздела 2 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 97 953,7 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2
Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы «Создание условий для занятий творческой деятельностью и организация досуга населения»,
тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. | |
Задача 1. Организация досуга населения | Задача 2. Сохранение и развитие традиционного народного творчества | ||
2015г. | 16 457,5 | 5 947,4 | 22 404,9 |
2016 г. | 13 647,5 | 3 364,7 | 17 012,2 |
2017г. | 16 147,5 | 3 364,7 | 19 512,2 |
2018г. | 16 147,5 | 3 364,7 | 19 512,2 |
2019г. | 16 147,5 | 3 364,7 | 19 512,2 |
4) главу 3 подраздела 3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 32 173,1 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.
Таблица 3
Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
« Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей», тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. | |
Задача 1. Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры. | Задача 2. Организация воспитательного и внеклассного процесса в образовательных учреждениях культуры. | ||
2015 г. | 7 518,7 | — | 7 518,7 |
2016 г. | 5 788,6 | — | 5 788,6 |
2017г. | 6 288,6 | — | 6 288,6 |
2018г. | 6 288,6 | — | 6 288,6 |
2019г. | 6 288,6 | — | 6 288,6 |
5) раздел ΙV Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, составляет 5 676,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.
Таблица 4
Годы реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию обеспечивающей подпрограммы,
тыс. руб. |
Итого, тыс. руб. |
Задача 1. Координация и регулирование деятельности учреждений культуры. | ||
2015г. | 1 636,5 | 1 636,5 |
2016 г. | 1 010,1 | 1 010,1 |
2017г. | 1 010,1 | 1 010,1 |
2018г. | 1 010,1 | 1 010,1 |
2019г. | 1 010,1 | 1 010,1 |
6) Приложение к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Лихославльского района в сети Интернет.
И.о. главы администрации
Лихославльского района
С.Н. Капытов